Budsjettdokumentene viser hvordan kommunen planlegger å bruke pengene sine og hvilke tiltak som skal gjennomføres de neste årene. Budsjettet forteller hvor mye penger som skal brukes på ulike områder, som for eksempel helse og omsorg, oppvekst og kultur, tekniske tjenester osv. skole. Handlings- og økonomiplanen viser hva kommunen konkret skal gjøre for å nå målene sine.

Du kan se forslaget her.

Kommunens økonomiske situasjon

Storfjord kommune har fått litt flere innbyggere i løpet av det siste året. Dette er positivt fordi det har gitt oss litt høyere rammeoverføringer fra staten. Samtidig har vi betydelige økonomiske utfordringer som må løses i årene som kommer:

  • Våre kommunale driftsutgifter er høyere enn inntektsnivået vårt tillater.
  • Vi har høyere lånegjeld enn det som anbefales. Høy gjeld gir høye utgifter til renter og avdrag på driftsbudsjettet. Det gjør oss også svært sårbar for rente-endringer. Øker renten med 1 % gir det økte kostnader på 2,8 millioner per år.
  • Økonomien vår påvirkes i stor grad av svingninger i kraftmarkedet fordi vi bruker inntektene fra salg av konsesjonskraft direkte til fast drift av kommunale tjenester. Når strømprisene faller slik som nå risikerer vi derfor kutt i tjenester.
  • Bufferkontoen vår (disposisjonsfondet) er ikke stort nok. Derfor har vi redusert evne til å håndtere uforutsette utgifter, underskudd og framtidige pensjonskostnader.
  • Vi har over mange år ikke hatt økonomi til å gjøre nødvendig vedlikehold på bygg, veier og andre anlegg, og har på den måten skjøvet store utgifter foran oss.
  • Befolkningssammensetninga er i endring: Det blir stadig en større andel innbyggere over 65 år, samtidig som andel innbyggere under 20 år synker tilsvarende.

Omstillingsbehov

Som mange andre kommuner må Storfjord tilpasse seg den økonomiske situasjonen for å sikre at vi fortsatt har ressurser til å tilby innbyggerne nødvendige tjenester i framtida. Dette arbeidet er påbegynt, og må fortsette i årene framover. Mange tiltak er allerede gjennomført, og flere foreslås gjennomført de kommende budsjettårene:

  • Siden 2022 har antall årsverk blitt redusert med 16,49 stillinger. I forslaget for 2026 foreslås det å redusere med ytterligere 3,05 stillinger.
  • Det er allerede gjennomført politiske vedtak som samler tjenester som sykehjem og ungdomsskole. Det foreslås å utrede ytterligere samlokalisering av helse- og omsorgstjenester eller endring i organisering som kan gi mer effektiv ressursbruk, redusere behovet for antall stillinger og driftskostnadene til bygg og anlegg. 
  • Vi har interkommunalt samarbeid for å løse mange oppgaver i dag. Det foreslås å utrede interkommunalt samarbeid om enda flere tjenester i framtida.
  • Siden 2022 har vi solgt fire bygg for å redusere bygningsmassen vi har vedlikeholdsansvar for. Vi foreslår å fortsette dette arbeidet ved å selge bygg og anlegg kommunen ikke lenger har behov for, slik at kommunen f.eks. kan redusere framtidige låneopptak eller betale ned på lån.
  • Det foreslås å øke inntektene der det er mulig, gjennom innføring av eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig.

Tidslinje frem til vedtatt budsjett

  • 20. november: Formannskapet behandler kommunedirektørens forslag til budsjett og handlingsplan med de innspill som er kommet, og vedtar sitt forslag til budsjett. Budsjettforslaget fra Formannskapet legges ut for offentlig ettersyn og alle kan komme med sine innspill til post@storfjord.kommune.no.
  • 24. november: Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser behandler budsjettet.
  • 27. november: Miljø,- plan- og driftsstyret behandler budsjettet.
  • 1. desember: Ungdomsrådet behandler budsjettet
  • 17. desember: Kommunestyret vedtar budsjett samt handlingsplan- og økonomiplan for 2026.